Создан заказ №2577955
31 декабря 2017
ПОЧУ «Калужский кооперативный техникум» Шифр___________________ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по_______________________________________ Вариант №________ Фамилия ________________________________________________________________ Имя_________________________________________________________________ Отчество_____________________________________________________________ Место работы__________________________
Как заказчик описал требования к работе:
Срочно решить контрольную работу по бухучету и аудиту из 6 задач в двух вариантах. Все решения нужно подробно расписать.
Фрагмент выполненной работы:
ПОЧУ «Калужский кооперативный техникум»
Шифр___________________
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по_______________________________________
Вариант №________
Фамилия ________________________________________________________________
Имя_________________________________________________________________
Отчество_____________________________________________________________
Место работы_________________________________________________________
Занимаемая должность____________________________________________________
Домашний адрес__________________________________________________________
Регистрационный номер №_____
Дата поступления работы в техникум « ___»_________20
Дата проверки «___» ____________20
Оценка___________________________________
Подпись преподавателя_____________________
Задача.
Вариант 6.
Баланс на 1 октября 20.. (работа была выполнена специалистами author24.ru) г.
Актив Сумма Пассив Сумма
1. Внеоборотные активы
3. Капитал и резервы
Основные средства(01,02) 1170300 Уставный капитал (80) 1400000
Итого по разделу 1 1170300 Нераспределенная прибыль(84) 58710
2. Оборотные активы
Итого по разделу 3 1458710
Сырье, материалы(10) 371500 4. Долгосрочные обязательства -
Затраты в незавершенном производстве(20) 123150 Итого по разделу 4 -
Готовая продукция(43) 40520 5.Краткосрочные обязательства
Дебиторская задолженность в т.ч.
Краткосрочные кредиты(66) 1565075
Задолженность по взносам в УК (75) 859200 Кредиторская задолженность в т .ч.
Прочие дебиторы(76) 20000 Расчеты с поставщиками и подрядчиками(60) 288800
Денежные средства в т.ч.
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам(68) 1539
Касса (50) 5000 Прочие кредиторы(76) 74200
Расчетный счет(51) 798654 Итого по разделу 5 1929614
Итого по разделу 2. 2218024
Баланс 3388324 Баланс 3388324
1.затраты в НЗП :материалы – 123150
2. «ОС»: первоначальная стоимость-1500000; амортизация – 329700.
3.Остатки по счету 60:
Торгово-коммерческий центр ОПС-207500
ООО «Фермер»-80000
ИП Куликов А.В.-1300.
Остатки по счету 10:
Говядина – 1300 центнеров по 135 руб. =175500
Свинина – 1400 центнеров по 140 руб.= 196000
Крахмал- 600 кг. по 45 руб.= 27000
Решение:
1.Корреспонденция счетов по операциям.
№
п\п
Содержание
операции Дебет счетов Кредит счетов Сумма
Шифр Наименование Шифр наименование
1. Поступили денежные средства на р/счет от дебиторов 51 Расчетный счет 76 Прочие дебиторы 15000
2 Поступили на склад материалы от торгово-коммерческого центра ОПС
а)крахмал 100кг по 45руб.
Б)специи 50 кг по 400 руб.
НДС 18% от стоимости
10
19
Материалы
НДС
60
60
Расчеты с поставщиками
4500
20000
4410
3 Перечислено с р/счета торгово-коммерч.центру ОПС
60
Расчеты с поставщиками
51
р/счет
28910
4 Поступило сырье от ООО «Фермер»:
А)свинина 200ц.по 140 руб.
Б)говядина 200ц.по 135руб.
НДС 18%
10
19
Материалы
НДС
60
60
Расчеты с поставщиками
28000
27000
9900
5 Списано сырье на производство:
А)свинина 820ц.
Б)говядина 950ц.
20
НЗП
10
материалы
114800
128250
6 Отпущены материалы на производство:
А)крахмал 75 кг.
Б)специи 15 кг.
20
НЗП
10
материалы
3375
6000
7 Поступили на р/счет взносы в УК от учредителей 51 р/счет 75 Расчеты с учредителями 70000
8 Начислена зарплата:
А)производственным раб.
Б)административным раб.
20
26
Общепр.расх.
Общехоз.расх.
70
Расчеты с персоналом
215000
135000
9 Начислены стр.взносы от зарплаты производ. Раб.:
А)в ФСС 2,9%
Б)в ПФ 20%
В) в ФОМС 5,1%
20
Общепроиз.
расходы
69
Расчеты по соц.страхованию
60200
6235
43000
10965
10 Начислены стр.взносы от зарплаты администр.. Раб.:
А)в ФСС 2,9%
Б)в ПФ 20%
В) в ФОМС 5,1%
26
Общехоз.расходы
69
Расчеты по соц.страх.
37800
3915
27000
6885
11 Начислена амортизация ОС производственного назнач. 20 Общепроиз.расходы
02 Амортизация ОС 45000
12 Выданы из кассы под отчет на командировочные
71 Расчеты с подотчетными
50 касса 4500
13 Списаны командировочные
В т.ч. НДС 18% 26
19 Общехоз.расх.
НДС 71 Расчеты с подотчетными
4400
671
14 Поступили в кассу неизрасход.подотчетные 50 касса 71 Расчеты с подотчетными
100
15 Списаны и включены в себестоимость общехоз.расходы
20 НЗП 26 Общехоз.расходы
177200
16 Оприходована на склад готовая продукция по факт.себестоимости. 43 ГП 20 НЗП 743600
17 Предъявлены покупателям счета за отгруженную продукцию НДС 18% 62 Расчеты с покупателями 90 продажа 1165250
18 Начислен НДС по реал.продуции
90 продажа 68 Расчеты с бюджетом 177750
19 Списана реализованная покупателям продукция по факт.себестоим...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
1 января 2018
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
ПОЧУ «Калужский кооперативный техникум»
Шифр___________________
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по_______________________________________
Вариант №________
Фамилия ________________________________________________________________
Имя_________________________________________________________________
Отчество_____________________________________________________________
Место работы__________________________.docx
2018-01-04 13:51
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Автор молодец,старается при необходимости войти в положение заказчика и помочь по мере возможности, не сомневайтесь,обращайтесь