Создан заказ №4121059
12 июня 2019
Остатки по счетам на 1 января 2015 года № счета Сумма руб дебет кредит 01 1 008 615 02 13 000 10 14 273 16 3 652 04 2 182 43 3 422 50 627 51 40 525 20 5 253 52 7 587 76 1 262 71 185 97 265 60 2 482 68 82 162 80 782 702 66 13 273 84 8 327 69 7 528 70 75 282 67 7 557 99 40 003 86 41 007 96 14 525 1 087 848 1 087 848 Справка
Как заказчик описал требования к работе:
последние цифры зачетки 273
образец решение прикреплю ниже,решить нужно по образцу
Фрагмент выполненной работы:
Остатки по счетам на 1 января 2015 года:
№ счета Сумма, руб.
дебет кредит
01 1 008 615
02
13 000
10 14 273
16 3 652
04 2 182
43 3 422
50 627
51 40 525
20 5 253
52 7 587
76 1 262
71 185
97 265
60
2 482
68
82 162
80
782 702
66
13 273
84
8 327
69
7 528
70
75 282
67
7 557
99
40 003
86
41 007
96
14 525
1 087 848 1 087 848
Справка: Сальдо 20 счета - НЗП по заказу 1. Остаток готовой продукции на начало месяца по учетной цене 3000 руб., отклонения (перерасход) – 424 руб.
Решение:
Журнал хозяйственных операций за 1 квартал 2015 года
№
п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Дебет Кредит
1 Поступили безвозмездно основные средства 5640 08 98
Основные средства введены в эксплуатацию 5640 01 08
2 Акцептован счет поставщика за материалы 10000 10 60
НДС 18% 1800 19 60
3 Оплачен счет поставщика 11800 60 51
Вычет НДС 1800 68.2 19
5 Отпущены материалы в производство:
на изготовление заказа 1 13522 20.1 10
на общецеховые нужды 637 25
на общехозяйственные нужды 43 26
на ремонт оборудования 1827 25
7 Начислена заработная плата:
рабочим по изготовлению заказа 1 15273 20.1 70
рабочим по изготовлению заказа 2 25242 20.2
рабочим, обслуживающим оборудование 2527 25
общецеховому персоналу 4223 25
общезаводскому персоналу 4873 26
8 Начислены страховые взносы (30%) (см.оп.7)
рабочим по изготовлению заказа 1 4582 20.1 69
рабочим по изготовлению заказа 2 7573 20.2
рабочим, обслуживающим оборудование 758 25
общецеховому персоналу 1267 25
общезаводскому персоналу 1462 26
9 Начислена амортизация основных средств:
оборудования цехов основного производства 10427 25 02
зданий общецехового назначения 4952 25
зданий и сооружений общезаводского назначения 5873 26
10 Списываются по назначению общепроизводственные расходы (база распределения – основная заработная плата производственных рабочих) 25
Рабочим по изготовлению заказа 1 10 130 20.1
Рабочим по изготовлению заказа 2 16 562 20.2
11 Списываются по назначению общехозяйственные расходы (база распределения – основная заработная плата производственных рабочих) 26
Рабочим по изготовлению заказа 1 4 621 20.1
Рабочим по изготовлению заказа 2 7 555 20.2
12 Выпущена из производства на склад готовая продукция по заказу 1 по фактической себестоимости
НЗП на конец месяца по этому заказу 4БВА руб.
(Заказ 1 частично закончен, заказ 2 незавершен) 48 649 43 20.1
13 Предъявлен счет покупателю за отгруженную продукцию (заказ 1) 66000 62 90.1
В том числе НДС 18% 10068 90.3 68.2
14 Акцептован счет сторонней организации за транспортировку продукции.
Договорная стоимость 242 44 60
НДС 18% 44 19 60
15 Списывается полная фактическая себестоимость реализованной продукции:
- себестоимость отгруженной продукции по заказу 1 42545 90.2 43
- коммерческие расходы 242 90.7 44
16 Финансовый результат от реализации продукции 13145 90.9 99
17 На расчетный счет поступили средства от покупателя в оплату продукции 66000 51 62
18 С расчетного счета в кассу поступили наличные для выдачи заработной платы 50273 50 51
19 Выдана из кассы заработная плата 48270 70 50
20 Начислен НДФЛ
2438 70 68.1
21 Перечислен НДС в бюджет 11273 68.2 51
22 Начислен налог на прибыль (налоговая прибыль равна бухгалтерской). 2 629 99 68.4
ИТОГО: 542 427
Расшифровка затрат по счету № 20 «Основное производство» за 1 квартал 2015 года
Наименование Прямые затраты Косвенные затраты Всего затрат за квартал НЗП на начало квартала НПЗ на конец квартала Оприходована готовая продукция
Материалы Заработная Страховые взносы Итого прямых затрат
плата
Заказ 1 13 522 15 273 4 582 33 377 14 751 48 128 5 253 4 732 48 649
Заказ 2
25 242 7 573 32 815 24 117 56 932
56 932
Итого 13 524 40 684 12 205 66 413 38 868 105 060 5 253 61 664 48 649
Расшифровка косвенных расходов за 1 квартал 2015 года
Наименование статьи затрат 25 счет 26 счет
Материалы 2 464 43
Заработная плата 6 750 4 873
Соц...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
13 июня 2019
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
![](https://author24shop.ru/assets/img/avatars/size176x176/175/546223.jpg?1733199650)
5
![скачать](/assets/img/lenta2020/download_icon.png)
Остатки по счетам на 1 января 2015 года
№ счета Сумма руб
дебет кредит
01 1 008 615
02
13 000
10 14 273
16 3 652
04 2 182
43 3 422
50 627
51 40 525
20 5 253
52 7 587
76 1 262
71 185
97 265
60
2 482
68
82 162
80
782 702
66
13 273
84
8 327
69
7 528
70
75 282
67
7 557
99
40 003
86
41 007
96
14 525
1 087 848 1 087 848
Справка.jpg
2019-06-16 23:17
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
![](/assets/images/emoji/star-eyes.png)
Положительно
Благодарю за сотрудничество. Очень понятное и подробное решение задачи. Рекомендую в качестве исполнителя.