Автор24

Информация о работе

Подробнее о работе

Страница работы

Положение о службе внутреннего аудита и Инструкция внутреннего аудитора

  • 14 страниц
  • 2017 год
  • 81 просмотр
  • 0 покупок
Автор работы

Roxy91

Переводчик английского языка

600 ₽

Работа будет доступна в твоём личном кабинете после покупки

Гарантия сервиса Автор24

Уникальность не ниже 50%

Фрагменты работ

1.1 Настоящее положение о внутреннем аудите Общества с ограниченной ответственностью «Подряд» (далее – «Положение») утверждено 15 марта 2016 года решением Совета Директоров Общества с ограниченной ответственностью «Подряд» (далее – «Общество»)
1.2 Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом № 14-ФЗ от 8 февраля 1998 года «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом компании, Положением о Совете директоров компании (далее Совет директоров) Положением о Комитете по аудиту Совета директоров компании (далее – Комитет по аудиту), а также передовой практикой корпоративного управления.
1.3 Положение устанавливает цели, задачи, функции внутреннего аудита, а также права и обязанности сотрудников службы внутреннего аудита (далее – СВА).
1.4 СВА является структурным подразделением компании. СВА может формировать свои подразделения в филиалах и ДЗО. В таком случае подразделения СВА в филиалах и ДЗО функционально подотчетны Директору СВА компании.
1.5 Совет директоров по рекомендации Комитета по аудиту утверждает организационную структуру, бюджет, план деятельности СВА.
1.6 При осуществлении своей деятельности СВА руководствуется принципами независимости, объективности, компетентности и профессионального отношения к работе, а также следующими организационными и нормативными документами:
1.6.1 - Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (с изменениями);

3.1 Функциями СВА являются:
3.1.1 Оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля Общества и подготовка соответствующих рекомендаций по результатам оценки, осуществляемой по следующим направлениям:
- эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности;
- сохранности активов;
- достоверность отчетности (внешней и внутренней);
- соответствие деятельности Общества нормам законодательства, внутренним организационно-распорядительным документам и стандартам.
3.1.2. Оценка достоверности внутренней отчетности Общества и принципов ее формирования и подготовка рекомендаций и заключений по результатам оценки.
3.1.3. Оценка эффективности системы управления рисками Общества и подготовка соответствующих рекомендаций по результатам оценки.
3.1.4. Оценка обеспечения безопасности и эффективности информационных технологий Общества и подготовка соответствующих рекомендаций по результатам оценки.
3.1.5. Предоставление консультаций руководству Общества в разработке планов корректирующих мероприятий по результатам проведенных проверок, а также мониторинг выполнения планов корректирующих мероприятий.
3.1.6. Выполнение специальных проектов по запросу исполнительных органов Общества и по согласованию с Советом директоров общества. В частности участие в расследованиях злоупотреблений и нарушений в качестве эксперта.

Работа включает в себя разработанное для организации ООО "ПОДРЯД" положение о службе внутреннего аудита и Инструкцию внутреннего аудитора.
Дата защиты - 25.01.2017.
Место защиты - Финансовый Университет при Правительстве РФ (Тульский филиал).
Оценка - отлично.

1. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об аудиторской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016)
2. "Международный стандарт аудита 610 (пересмотренный, 2013 г.) "Использование работы внутренних аудиторов" (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина от 24.10.2016 N 192н)
3. "Международный стандарт аудита 260 (пересмотренный) "Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление" (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 09.11.2016 N207н.
4. ГК РФ в последней действующей редакции от 9 января 2017 г.
5. Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 N 14-ФЗ
6. Статья: Роль аудиторской подсистемы в учетно-аналитической системе предприятия (Попова Л.В.) ("Аудиторские ведомости", 2015, N 4)

Форма заказа новой работы

Не подошла эта работа?

Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

Оставляя свои контактные данные и нажимая «Заказать Контрольную работу», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.

Фрагменты работ

1.1 Настоящее положение о внутреннем аудите Общества с ограниченной ответственностью «Подряд» (далее – «Положение») утверждено 15 марта 2016 года решением Совета Директоров Общества с ограниченной ответственностью «Подряд» (далее – «Общество»)
1.2 Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом № 14-ФЗ от 8 февраля 1998 года «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом компании, Положением о Совете директоров компании (далее Совет директоров) Положением о Комитете по аудиту Совета директоров компании (далее – Комитет по аудиту), а также передовой практикой корпоративного управления.
1.3 Положение устанавливает цели, задачи, функции внутреннего аудита, а также права и обязанности сотрудников службы внутреннего аудита (далее – СВА).
1.4 СВА является структурным подразделением компании. СВА может формировать свои подразделения в филиалах и ДЗО. В таком случае подразделения СВА в филиалах и ДЗО функционально подотчетны Директору СВА компании.
1.5 Совет директоров по рекомендации Комитета по аудиту утверждает организационную структуру, бюджет, план деятельности СВА.
1.6 При осуществлении своей деятельности СВА руководствуется принципами независимости, объективности, компетентности и профессионального отношения к работе, а также следующими организационными и нормативными документами:
1.6.1 - Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (с изменениями);

3.1 Функциями СВА являются:
3.1.1 Оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля Общества и подготовка соответствующих рекомендаций по результатам оценки, осуществляемой по следующим направлениям:
- эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности;
- сохранности активов;
- достоверность отчетности (внешней и внутренней);
- соответствие деятельности Общества нормам законодательства, внутренним организационно-распорядительным документам и стандартам.
3.1.2. Оценка достоверности внутренней отчетности Общества и принципов ее формирования и подготовка рекомендаций и заключений по результатам оценки.
3.1.3. Оценка эффективности системы управления рисками Общества и подготовка соответствующих рекомендаций по результатам оценки.
3.1.4. Оценка обеспечения безопасности и эффективности информационных технологий Общества и подготовка соответствующих рекомендаций по результатам оценки.
3.1.5. Предоставление консультаций руководству Общества в разработке планов корректирующих мероприятий по результатам проведенных проверок, а также мониторинг выполнения планов корректирующих мероприятий.
3.1.6. Выполнение специальных проектов по запросу исполнительных органов Общества и по согласованию с Советом директоров общества. В частности участие в расследованиях злоупотреблений и нарушений в качестве эксперта.

Работа включает в себя разработанное для организации ООО "ПОДРЯД" положение о службе внутреннего аудита и Инструкцию внутреннего аудитора.
Дата защиты - 25.01.2017.
Место защиты - Финансовый Университет при Правительстве РФ (Тульский филиал).
Оценка - отлично.

1. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об аудиторской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016)
2. "Международный стандарт аудита 610 (пересмотренный, 2013 г.) "Использование работы внутренних аудиторов" (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина от 24.10.2016 N 192н)
3. "Международный стандарт аудита 260 (пересмотренный) "Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление" (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 09.11.2016 N207н.
4. ГК РФ в последней действующей редакции от 9 января 2017 г.
5. Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 N 14-ФЗ
6. Статья: Роль аудиторской подсистемы в учетно-аналитической системе предприятия (Попова Л.В.) ("Аудиторские ведомости", 2015, N 4)

Купить эту работу

Положение о службе внутреннего аудита и Инструкция внутреннего аудитора

600 ₽

или заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 200 ₽

Гарантии Автор24

Изображения работ

Страница работы
Страница работы
Страница работы

Понравилась эта работа?

или

4 января 2018 заказчик разместил работу

Выбранный эксперт:

Автор работы
Roxy91
5
Переводчик английского языка
Купить эту работу vs Заказать новую
0 раз Куплено Выполняется индивидуально
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что уровень оригинальности работы составляет не менее 40%
Уникальность Выполняется индивидуально
Сразу в личном кабинете Доступность Срок 1—5 дней
600 ₽ Цена от 200 ₽

5 Похожих работ

Отзывы студентов

Отзыв Raze об авторе Roxy91 2014-06-12
Контрольная работа

Благодарю за задачи по фин менеджменту! Выполнено быстро и качественно)

Общая оценка 5
Отзыв Леонид Леонид об авторе Roxy91 2017-02-06
Контрольная работа

Задачи решены верно и в короткий срок. Спасибо!

Общая оценка 5
Отзыв Светлана Титова об авторе Roxy91 2014-10-09
Контрольная работа

Спасибо за работу. Приняли без замечаний

Общая оценка 5
Отзыв Ольга об авторе Roxy91 2015-10-08
Контрольная работа

Отличная работа. Отзывчивый Автор. Всем рекомендую. Спасибо.

Общая оценка 5

другие учебные работы по предмету

Готовая работа

Финансирование предприятий жилищно-коммунального хозяйства (+ реферат)

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1590 ₽
Готовая работа

Оценка финансового состояния на основе данных бухгалтерской отчетности ООО

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1000 ₽
Готовая работа

«ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ЗАО «ВУОЛЫ – ЭКО»)»

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
500 ₽
Готовая работа

Разработка эффективной стратегии управления финансовой деятельностью

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1890 ₽
Готовая работа

Дипломная работа Финансы и кредит. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА Финансовый менеджмент

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2000 ₽
Готовая работа

Ценовая политика как фактор повышения доходности на примере ООО "Вектор"

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2500 ₽
Готовая работа

Финансовая устойчивость предприятия и пути ее повышения на примере ООО «Нефтепром»

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1350 ₽
Готовая работа

ДИПЛОМНА РОБОТА магістра на тему: «Моделювання фінансових потоків підприємства»

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
3000 ₽
Готовая работа

«Управление денежными потоками организации на примере органи-зации ООО «НИЦ САНЕМА»»

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1250 ₽
Готовая работа

Управление ликвидностью предприятия на примере ЗАО

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2240 ₽
Готовая работа

Совершенствование системы управления ликвидностью в организации для обеспечения его финансовой безопасности

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2200 ₽
Готовая работа

Анализ и совершенствование системы бюджетного планирования в компании ООО ЭлкеАвто

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
3500 ₽